- Главная
- Финансы
- Контрольная деятельность
- Контрольная деятельность
- Внутренний муниципальный финансовый контроль
Контрольная деятельность
-
18 марта 2022
Внутренний муниципальный финансовый контроль
Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроляна 1 января 2022г. КОДЫ Наименование органа Муниципальное учреждение финансовое управление администрации Пижанского района Кировской области Дата 01.01.2022 контроля периодичность: годовая по ОКПО по ОКТМО по ОКЕИ 384 Наименование показателя Код строки Значение показателя 1 2 3 Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей 010 78 259 из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 010/1 78 259 по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) 010/2 0 Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010) 011 0 Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей 020 3 250 из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 020/1 3 250 по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) 020/2 0 Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) 021 0 Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 030 8 в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий 031 8 внеплановые ревизии и проверки 032 0 Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 040 8 в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040) 041 0 Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 050 0 в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050) 051 0 Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 060 0 в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий 061 0 внеплановые обследования 062 0 консультант - специалист по контролю _____________ З.Л. Шараева (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Файл: Загрузить